中枢重心追忆校园春色
事迹扭亏为盈: 英力股份2024年结束营业收入18.43亿元东说念主民币,同比增长24.18%;包摄于上市公司鼓动的净利润为1026.77万元,同比大幅增长129.33%,见效扭转上年亏蚀局势。基本每股收益由-0.27元转为0.06元。
扣非净利润转正: 扣除特地常性损益(主要包括钞票惩处损失、部分政府援救、金融用具公允价值变动及惩处损益、钞票减值等影响)后,净利润达1300.53万元,同比增长144.48%,透露主营业务盈利才调显耀配置。
现款流激增,但应收支吾影响显耀: 蓄意行为产生的现款流量净额达1.51亿元,同比激增224.19%。净利润与蓄意现款流各异弘远,主要因固定钞票折旧(1.07亿)、蓄意性支吾形貌增多(1.48亿)及存货减少(2230万)孝顺正现款流,但被蓄意性应收形貌的大幅增多(-2.00亿)所部分对消。收到的政府援救现款同比暴减。
在线播放现款储备擢升: 期末货币资金增至1.99亿元(岁首8255万),其中受限资金165万元(保证金等),期末现款及现款等价物余额为1.97亿元。境外好意思元进款约5143万元(折合)。
光伏与储能成新增长引擎: 光伏联系业务(组件、工程、发电、电站惩处)统共收入达2.17亿元,同比激增,占总营收比重升至11.77%。其中光伏组件及工程收入1.88亿元(毛利率8.7%),发电收入1456万元(毛利率30.8%),惩处电站收入1451万元(源于子公司惩处)。旗下子公司飞米新动力营收2.24亿元,录得净亏蚀269万元。新设多数新动力形貌及储能子公司,并对好意思国子公司增资。完成首款工买卖储能居品研发,布局户用储能。投资性房地产从750万增至2144万,主要因子公司飞米部分厂房出租带来房钱收入(年收入211万元)。
笔电主业肃肃,AI PC带来机遇: 消费电子结构件模组及精密模具收入统共16.15亿元,同比增长11.4%,仍占营收主体(87.6%)。其中结构件模组收入15.75亿元(毛利率10.47%)。公司看好AI PC带来的阛阓机遇。成本结构透露材料占比高涨、东说念主工占比着落。
客户齐集度高,应收款项增多: 前五大客户销售额占总销售额90.52%(其中联宝(合肥)占比39.77%)。期末应收账款达7.22亿元(账面价值),占总钞票24.36%,前五大客户占期末应收账款余额88.83%。坏账准备计提比例自由,但盘活率略降。期末新增应收单子4377万元。其他应收款因出口退税及里面交游增多而增长。支吾账款从5.88亿增至7.15亿。
财务主张与风险: 轮廓毛利率为10.64%(2023年重述后为11.49%)。财务用度因汇兑收益(净收益1939万元)大幅增多而同比减少62.13%至929万元,灵验对冲了2955万元的利息支拨(含一丝租出利息48万)。投资亏蚀619万元(主要为远期结售汇已结束亏蚀861万),公允价值变动收益311万元(主要为远期结售汇未结束收益)。钞票减值损失1420万元(存货减值1813万,同比减少;固定钞票减值243万)。信用减值损失445万(应收坏账为主)。营业外支拨因固定钞票报废损失(94万)增多。未阐述递延所得税钞票的可抵扣亏蚀从9414万元增至1.24亿元。所得税用度为负(-121万),因递延所得税诊疗。外售收入占比73.12%(13.4亿元),靠近汇率风险(期末好意思元应收账款约5.54亿东说念主民币,好意思元及新加坡元短期借钱统共约1.59亿东说念主民币)。汇率敏锐性:东说念主民币对好意思元每变动10%,影响净利润约375万元。利率敏锐性:浮动利率借钱利率每变动100基点,影响净利润约378万元。流动比率(1.08)和速动比率(0.77)有所着落。存货盘活率有所擢升。年末对外担保余额1.93亿元,占净钞票13.90%,部分波及高欠债率子公司。
钞票结构变化与融资: 固定钞票同比增长41.23%至12.42亿,主要因光伏电站钞票增多;在建工程大幅减少。短期借钱增至4.25亿元,遥远借钱增至6555万元(主要为光伏形貌抵质押借钱),新增遥远支吾款3612万元(光伏电站融资租出,新增融资租入固定钞票4019万)。钞票受限情况显耀增多,期末受限钞票账面价值达4.75亿元,主要为借钱典质/质押。子公司飞米新动力总钞票8.5亿元。
老本运作: 完成可转债“英力转债”提前赎回及摘牌,欠债部分约2.62亿元转股、170万元偿还,支吾债券清零;老本公积因此增多3.49亿元。总股本增至1.795亿股(含转增及转股)。
策略诊疗落地: 变更可转债募投形貌校园春色,约2.44亿元投向光伏电站、时代窜改和储能研发中心。
研发参加: 完全金额增至6351万元(+18.10%),占营收比例微降至3.45%。主要投向员工薪酬和材料费。
鼓动申诉与信心: 拟每10股派1元转增2股(2023年度每10股转增2股已于申诉期内实施,支付股利660万元)。控股鼓动及实控东说念主延迟锁如期,完成增执答应。
审计与经管: 容诚管帐师事务所出具轨范无保属意见审计申诉,重要审计事项为收入阐述和应收账款坏账准备。更换部分独董及监事。
新闻稿正文
标题:英力股份2024年报:营收增24%扭亏为盈,新动力孝顺跃升,蓄意现款流飙升224%
(2025年3月发布) – 专注于消费电子结构件模组及新动力界限的安徽英力电子科技股份有限公司(英力股份,300956)近日发布其2024年年度申诉。在公共条记本电脑阛阓柔顺复苏、AI PC见地升温,以及公司加快向光伏储能界限转型的多重布景下,该申诉胪陈了公司在重要转型期的财务进展与策略践诺情况。
申诉中枢数据透露,英力股份在2024年见效结束了事迹的“V”型回转。公司全年营业收入达18.43亿元东说念主民币,同比增长24.18%。更为阛阓情态的是,其包摄于上市公司鼓动的净利润从2023年的亏蚀3501万元大幅转正至盈利1026.77万元,同比增幅高达129.33%。
在剔除特地常性损益形貌(如投资损失-619万元、钞票减值损失-1420万元、固定钞票报废损失-94万元、政府援救111万元主要源于招商引资优惠政策等)后,公司主营业务的盈利才调配置更为显耀。2024年扣非净利润达到1300.53万元,较上年同期的亏蚀2923.92万元,结束了144.48%的同比增长。这关于评估公司中枢业务健康度的投资者而言,是一个辞谢冷漠的积极信号。
财务健康度的另一重要主张——蓄意行为产生的现款流量净额——在申诉期内进展尤为杰出。2024年,该数据达到1.51亿元东说念主民币,相较于2023年的4662万元,同比激增224.19%。联系词,财报附注中的净利润到蓄意现款流诊疗表揭示,现款流激增背后,天然有销售回款增多的身分,但也显耀受益于蓄意性支吾形貌的大幅增多(+1.48亿元),同期被蓄意性应收形貌的大幅增多(-2.00亿元)所累赘。折旧(1.07亿)和存货减少(2230万)亦是要紧孝顺身分。同期,公司期末货币资金余额也从岁首的8255万元大幅增至1.99亿元(其中现款及现款等价物1.97亿元),透露现款储备有所增强。
财务细节扫描:毛利微降,汇兑收益助阵,风险敞口受情态
潜入分析2024年的财务数据,英力股份的基本每股收益已由负转正至0.06元/股。公司的轮廓毛利率从2023年的11.49%(经重述)稍稍着落至10.64%,部分受到管帐政策变更(保证类质保用度重分类至成本)的影响。存货账面价值有所着落,盘活率从3.28次擢升至3.73次。
申诉期内,财务用度同比显耀着落62.13%至929万元,主要受益于高达1939万元的汇兑净收益(部分对消了远期结售汇的已结束亏蚀),这大幅覆盖了2955万元的利息支拨。利率风险方面,年报测算透露,以浮动利率谋划的借钱利率每变动100个基点,将影响公司净利润约378万元东说念主民币。公司外售收入占比高达73.12%,显耀的好意思元敞口(期末好意思元应收款约5.54亿东说念主民币,好意思元及新加坡元短期借钱统共约1.59亿东说念主民币)使得汇率波动执续影响利润。据年报露馅的敏锐性分析,东说念主民币对好意思元汇率每变动10%,将影响公司净利润约375万元东说念主民币。投资收益录得-619万元,主要为远期结售汇的已结束亏蚀(-861万元),但被部分未结束的公允价值变动收益(+311万元)所削弱。公司执续期骗远期外汇合约等用具以隐敝外汇风险。钞票减值损失同比着落至1420万元,存货跌价损失(-1813万元)是主因,但较客岁减少。值得精通的是,未阐述递延所得税钞票的可抵扣亏蚀从岁首的9414万元大幅增多至年末的1.24亿元,标明部分子公司亏蚀执续或有扩大。最终全年所得税用度录得-121万元(税收收益),主要源于递延所得税用度的诊疗。
尽管现款储备增多,但流动比率(1.08)和速动比率(0.77)较岁首有所着落,透露短期偿债才调略有减弱。期末应收账款账面价值为7.22亿元,盘活率略降至2.87次。支吾账款则从5.88亿元增至7.15亿元,对蓄意现款流变成相沿。
投资者需情态公司对外担保情况。规章申诉期末,公司春联公司的本色担保余额统共达1.93亿元,占公司净钞票的13.90%,其中6834万元波及钞票欠债率越过70%的被担保子公司。基于事迹好转,公司董事会提议利润分派预案:拟每10股派发现款红利1元(含税),并以老本公积金每10股转增2股。(注:2023年度每10股转增2股决策已在2024年内实施结束,支付股利660万元)。
老本运作与钞票欠债:可转债清零推高老本公积,借钱增多受限钞票翻倍
申诉期内,英力股份完成“英力转债”的提前赎回与摘牌。约2.62亿元的债券欠债见效转为股本,径直推动老本公积(股本溢价)大幅增多3.49亿元,优化了欠债结构。
从钞票欠债表看,规章2024年末,公司总钞票达29.64亿元。固定钞票增长41.23%至12.42亿元,主要源于光伏电站形貌完工转固(相应在建工程大幅减少)。为支执业务推广,卓绝是新动力参加,短期借钱增至4.25亿元,遥远借钱增至6555万元(主要为光伏形貌抵质押借钱),并新增3612万元遥远支吾款(光伏电站融资租出所致,申诉期内新增融资租入固定钞票4019万元)。随同借钱增多,钞票受限情况显耀加重,期末因典质/质押等原因权柄受限的钞票账面价值统共达4.75亿元,较岁首翻倍。全体钞票欠债率微降至53.19%。
笔电主业回暖,成本管控执续
行为英力股份的传统营救,消费电子结构件模组及精密模具业务在2024年结束肃肃增长,统共收入达16.15亿元(占总营收87.6%),同比增长11.4%。公司明确看好AI PC带来的机遇。研发参加完全额增多18.1%至6351万元,主要用于东说念主员薪酬及材料滥用。
成本结构变化响应其自动化策略:径直材料占比升至70.49%,径直东说念主工占比降至11.87%。客户高度齐集还是是焦点,前五大客户统共销售占比90.52%,第一大客户联宝(合肥)占比39.77%。期末应收账款余额中前五大客户占比亦高达88.83%。
新动力“引擎”轰鸣,策略布局加快
光伏联系业务是2024年增长的完全亮点,统共收入达2.17亿元(占总营收11.77%),同比结束爆发式增长。其中,光伏组件及工程收入1.88亿元,光伏电站发电收入1456万元,惩处电站钞票阐述收入1451万元(源于申诉期内惩处两家式形貌公司)。主要运营平台飞米新动力孝顺2.24亿元营收,但净利润仍为-269万元,透露仍处参加期。
申诉期内,公司策略转型动作常常,不仅变更了约2.44亿元的可转债募投资金投向光伏电站、技改和储能研发,还新设了多数新动力式形貌公司(如重庆、惠州、深圳的储能科技公司校园春色,以及多家电站形貌公司),并对好意思国子公司增资以拓展光伏储能业务。此外,子公司飞米新动力部分厂房运转对出门租,孝顺了211万元的租出收入。
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